Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.

Bedragen x € 1.000

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Begroting 2025

Werkelijk 2025

Lasten

76.561

75.494

Baten

29.579

27.924

Saldo

46.982

47.570

Toevoeging reserves

12.785

5.013

Onttrekking reserves

11.815

4.095

Totaal programma

47.953

48.488

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Product

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Openbare Orde en Veiligheid

10.876

7.933

2.943

7.491

4.963

-2.528

Handhaving Openbare ruimte

5.288

5.291

-3

695

699

4

Rampenbestrijding

14.781

15.753

-972

16.613

16.404

-209

Brandweer

13.533

13.689

-156

Mediazaken

330

332

-2

Cultuur

8.854

8.911

-57

305

549

244

Volksfestiviteiten

105

244

-139

188

173

-15

Recreatie

4.555

4.102

453

1.261

1.396

135

Binnenstad

584

1.189

-605

537

537

Toerisme en Marketing

1.576

1.569

7

Marketing

2.171

2.165

6

10

-10

Kunst en geschiedenis

13.908

14.314

-406

3.017

3.203

186

Totaal

76.561

75.492

1.069

29.580

27.924

-1.656

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

-587

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Reserves

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Mutaties in de reserves

12.785

5.013

7.772

11.814

4.095

-7.719

Mutatie in de reserves (b)

53

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

89.346

80.505

8.841

41.394

32.019

-9.375

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

-534

Lasten

Begroot € 76.561.304
Gerealiseerd € 75.493.508
Afwijking € 1.067.796
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 16:40:01 met de export van 06/08/2026 16:24:24