Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.

Bedragen x € 1.000

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Begroting 2025

Werkelijk 2025

Lasten

367.307

360.463

Baten

90.387

92.104

Saldo

276.920

268.359

Toevoeging reserves

7.178

6.031

Onttrekking reserves

10.543

6.205

Totaal programma

273.555

268.185

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Veiligheidshuis

1.700

1.302

398

620

684

64

Plechtigheden (Essenhof)

3.441

3.639

-198

3.195

3.157

-38

Welzijnsaccommodaties

626

513

113

152

93

-59

Integratie

4.326

3.691

635

2.569

1.971

-598

Lokaal gezondheidsbeleid

4.808

4.968

-160

2.734

2.636

-98

WMO hulpmiddelen en hoppers

8.103

8.524

-421

Bijstandsverlening

87.291

92.392

-5.101

70.893

72.514

1.621

Armoedebeleid / bijzondere bijstand

8.854

8.299

555

Schuldhulpverlening

71

72

-1

Kwijtscheldingsbeleid

2.098

2.118

-20

34

34

Werk en Participatie

38.974

38.909

65

38

38

WMO individuele voorzieningen

14.753

13.454

1.299

Maatschappelijke ondersteuning

10.966

10.813

153

2.364

2.342

-22

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning

12.539

20.205

-7.666

575

575

Vrijwilligerswerk

481

459

22

Kindervoorzieningen

298

201

97

4

4

Toezicht Kinderopvang

615

594

21

Sport

20.007

17.677

2.330

6.894

7.086

192

Jeugdgezondheidszorg

3.986

4.096

-110

Preventief jeugdbeleid

5.387

4.894

493

34

46

12

Programmakosten

8.195

7.674

521

332

323

-9

Bescherm wonen

45.113

34.249

10.864

600

602

2

Deelfonds sociaal domein WMO taken

29.494

28.703

791

Deelfonds sociaal Uitvoeringskosten

55.180

53.014

2.166

Totaal

367.306

360.460

6.846

90.387

92.105

1.718

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

8.564

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Reserves

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Mutaties in de reserves

7.178

6.031

1.147

10.544

6.204

-4.340

Mutaties reserves (b)

-3.193

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

374.484

366.491

7.993

100.931

98.309

-2.622

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

5.371

Lasten

Begroot € 367.306.779
Gerealiseerd € 360.462.624
Afwijking € 6.844.155
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 16:40:01 met de export van 06/08/2026 16:24:24